問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師,老師,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了,怎么申報(bào)啊

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/16 17:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)就是正常填報(bào)的情況,只是會(huì)形成期末留抵稅額了。 感覺(jué)您想問(wèn)的是銷售額為負(fù)數(shù)的情況吧?-這個(gè)是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
2020 10/16 17:28
84785012
2020 10/16 17:31
不是銷售額
84785012
2020 10/16 17:32
是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額就是留底稅額嗎
張艷老師
2020 10/16 17:34
是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,差額就是留底稅額。
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