問題已解決

老師好,請問以下分錄正確? 1、小規(guī)模企業(yè)開出發(fā)票分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 2、計提增值稅的會計分錄: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 3、計提附加稅 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費——應交城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 4、繳納時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

84784950| 提問時間:2020 10/16 17:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,1、小規(guī)模企業(yè)開出發(fā)票分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 繳納增值稅 借 應交稅費——應交增值稅 貸銀行存款
2020 10/16 17:08
84784950
2020 10/16 17:17
老師 科目只能選 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 另外我想再請問一下,什么情況下需要計提增值稅?
紫藤老師
2020 10/16 17:17
小規(guī)模沒有應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784950
2020 10/16 17:20
那我需要新增設一個科目是?
紫藤老師
2020 10/16 17:21
應交稅費——應交增值稅
84784950
2020 10/16 17:26
再請問一下,什么情況下需要計提增值稅???
紫藤老師
2020 10/16 17:28
1、小規(guī)模企業(yè)開出發(fā)票分錄: ?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅繳納增值稅借 應交稅費——應交增值稅 貸銀行存款
84784950
2020 10/16 17:32
前面我已經(jīng)收到你發(fā)的這個信息了。主要是前兩天我詢問老師說計提增值稅怎么做分錄。后發(fā)了這個分錄。 計提增值稅的會計分錄: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 就有些搞不清楚了。
紫藤老師
2020 10/16 17:33
你好,這個是一般納稅人的?
84784950
2020 10/16 17:36
現(xiàn)在情況是,我這邊的財務軟件不能加“應交稅費-應交增值稅”。應該怎么辦?
紫藤老師
2020 10/16 17:37
如果你是小規(guī)模的,有的
84784950
2020 10/16 17:41
估計前財務人員最初建賬時,建到一般納稅人了。我問一下軟件工作人員。 請問,如果真的科目不能設置“應交稅費-應交增值稅”科目,應該怎么辦?
紫藤老師
2020 10/16 17:42
最初建賬時,建到一般納稅人了,你更正
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