問題已解決

老師你好!小規(guī)模企業(yè)7月份代開的增值稅專用發(fā)票,作廢了重新代開的,作廢的稅款已經(jīng)扣過來了,季度申報增值稅是怎么把作廢的那張已經(jīng)交過的稅率抵扣了電子稅務(wù)局上怎么操作?

84785039| 提問時間:2020 10/15 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個預(yù)繳增值稅下面這個填寫,倒數(shù)第2欄,不能填寫找稅局,去填寫申請表退抵稅
2020 10/15 16:01
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~