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老師,小規(guī)模建筑業(yè),7月異地預繳了增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要報3季度的報表,預繳以及申報分錄怎么寫?

84785037| 提問時間:2020 10/15 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
預繳借應交稅費-應交增值稅/城建稅/地方教育/教育附加/企業(yè)所得稅 貸銀行存款 印花稅借稅金及附加貸銀行存款 預繳的,正好抵扣,需要繳納的嗎?
2020 10/15 14:51
84785037
2020 10/15 14:54
7月已經(jīng)在異地交過了,增值稅及附加,印花稅是全額交稅!所得稅交了一部分!這些稅款需要在6月做計提嗎?還是直接在7月做以上分錄就可以了?
郭老師
2020 10/15 14:58
你七月份繳納的那個季度的
84785037
2020 10/15 14:59
3季度的,7月交的稅金,收入也是7月的
郭老師
2020 10/15 15:00
六月份和這個沒關系 在9月份計提就可以
84785037
2020 10/15 15:02
也就是說:我7月按繳納做分錄,在9*月末還要做一下計提對嗎?
郭老師
2020 10/15 15:06
你好 對的 是的 是這么做
84785037
2020 10/15 15:09
好的,謝謝老師。。。在請問,預繳的增值稅報表有專門填寫的位置,預繳的企業(yè)所得稅,在填報表時,要填到哪里?
郭老師
2020 10/15 15:18
你好 增值稅在主表倒數(shù)第二行 所得稅的在主表特定業(yè)務預繳一欄
84785037
2020 10/15 15:20
謝謝老師的耐心解答。五星好評
郭老師
2020 10/15 15:23
不用客氣哈 工作愉快 非常感謝
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