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老師們早呀,上個(gè)月欠貨款是掛預(yù)付賬款,這個(gè)個(gè)月付了上個(gè)月的貨款該怎么做分錄呢

84785044| 提問時(shí)間:2016 08/17 09:35
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84785044
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,老師,上個(gè)月掛的預(yù)付賬款在貸方(之前的會(huì)計(jì)做的)原始分錄是這樣子,借:生產(chǎn)成本208060,貸:預(yù)付賬款;208060.那么這個(gè)月收到賬款就按你寫的分錄沖嗎?你說她寫的錯(cuò)的,該怎么沖呢
2016 08/17 09:42
宋生老師
2016 08/17 09:37
您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯(cuò)的。
宋生老師
2016 08/17 18:23
您好!你這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)付賬款科目。而不是預(yù)付賬款科目。不過你也可以就按他的接著做 這個(gè)月支付上個(gè)月的貨款的時(shí)候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
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