問題已解決

老師你好!請問收到政府拔付的專項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用怎么做賬?

84785008| 提問時(shí)間:2020 10/14 09:09
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款
2020 10/14 09:12
84785008
2020 10/14 09:15
這筆款用來購買設(shè)備,耗材等怎么做賬?
紫藤老師
2020 10/14 09:15
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
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