問題已解決
老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但在填表時候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
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速問速答識別不了,這個不能自己填寫,你需要看是不是需要去稅局大廳申報,還是按這個減掉之后去申報不,你問下你稅局,看是不是把之前預(yù)繳這個算計稅依據(jù)減掉之后再去交剩下的
2020 10/13 09:15
84785025
2020 10/13 11:54
老師,這個月我的增值稅全部抵扣了,那附加稅還用交嗎?
maize老師
2020 10/13 12:08
需要,印花稅按合同,不是按增值稅,
maize老師
2020 10/13 12:08
提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 你之前計稅依據(jù)是不是沒有填寫?
maize老師
2020 10/13 12:09
這個印花稅按合同和發(fā)票是不是對應(yīng)稅目,不是看增值稅
84785025
2020 10/13 12:12
我問的是附加稅
maize老師
2020 10/13 12:21
,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但是你這個印花稅?
maize老師
2020 10/13 12:22
沒有需要交增值稅附加稅不需要交,
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