問(wèn)題已解決

老師你好,上個(gè)月有筆進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了也抵扣了。但是這是福利費(fèi)不能抵扣。這個(gè)月怎么做賬,做個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅。這樣對(duì)嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/12 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020 10/12 10:41
84784963
2020 10/12 11:24
不用再借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅了嗎
郭老師
2020 10/12 11:35
你好 是的 不需要做這個(gè)的
84784963
2020 10/12 11:55
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),這有影響嗎。
84784963
2020 10/12 11:55
因?yàn)殄X已經(jīng)付了,發(fā)票還沒(méi)給我們。
郭老師
2020 10/12 12:27
可以 的 沒(méi)有影響的
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