問題已解決

因?yàn)樯蟼€(gè)月20號(hào)開始建賬的,采購還沒給全單,能不能把8月沒結(jié)轉(zhuǎn),做9月份的賬先?因?yàn)榻裉煲呀?jīng)30號(hào)了?如果不結(jié)轉(zhuǎn)做下個(gè)月的賬會(huì)有什么影響

84785000| 提問時(shí)間:2020 09/30 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先把八月份的結(jié)賬,然后做九月份的
2020 09/30 13:53
84785000
2020 09/30 13:54
問題還沒給單,就給了采購的原材料單 領(lǐng)用原材料的單還沒給我 因?yàn)樗麄冎岸疾蛔鲑~單 我結(jié)轉(zhuǎn)的話 原材料不是多了嗎?
郭老師
2020 09/30 14:13
實(shí)際貨物到了就可以 沒有發(fā)票正常做賬
84785000
2020 09/30 14:14
我們公司全部是不走公賬的,所以沒發(fā)票的。實(shí)物收到了 但我們也生產(chǎn)用了,就是不知道用來多少
郭老師
2020 09/30 14:27
沒有發(fā)票正常做賬就是了
84785000
2020 09/30 14:31
我的意思,領(lǐng)取材料不知道數(shù)量和金額,但領(lǐng)用出去的材料做成成品入庫了,我能不能把9月8月賬一起做完,然后生產(chǎn)那邊給我領(lǐng)用原材料數(shù)量和金額給我,我全部入數(shù)再結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2020 09/30 14:51
你好 可以的 你能分出來就行
84785000
2020 09/30 14:52
怎么會(huì)?分原材料的單嗎?我是說這兩個(gè)月能不能結(jié)轉(zhuǎn)在一起的?因?yàn)闆]做外賬就內(nèi)賬
郭老師
2020 09/30 15:11
可以 你怎么也得按月出報(bào)表吧
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