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我單位有進(jìn)項稅有稅負(fù),怎么計算銷項稅

84784979| 提問時間:2020 09/28 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果進(jìn)項與銷項稅率一致,可以根據(jù)這個公式計算 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 銷項稅額=進(jìn)項稅額/進(jìn)項占銷項的比例
2020 09/28 11:24
84784979
2020 09/28 11:49
老師,我們有稅負(fù)1.3%,進(jìn)項稅30720.83元,怎么倒算銷項稅 我們己有19853.22元,還應(yīng)再補提是多少銷項稅額
鄒老師
2020 09/28 11:54
你好,如果銷項稅率是13% 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率=1—1.3%/13%=90% 銷項稅額=進(jìn)項稅額/進(jìn)項占銷項的比例=30720.83/0.9 還需要的銷項稅額=30720.83/0.9—19853.22
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