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老師,幫我分析一下(1)(2)(3)(4)(5)咋做的

84784950| 提問時(shí)間:2020 09/19 17:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.借研發(fā)支出—費(fèi)用化支出130 —資本化支出150 貸銀行存款280
2020 09/19 17:19
暖暖老師
2020 09/19 17:19
2.借管理費(fèi)用130 貸研發(fā)支出—費(fèi)用化支出130
暖暖老師
2020 09/19 17:20
3.借無形資產(chǎn)150 貸研發(fā)支出—資本化支出150
暖暖老師
2020 09/19 17:21
4.每月攤銷金額是 150/5*12=2.5 借管理費(fèi)用2.5 貸累計(jì)攤銷2.5
暖暖老師
2020 09/19 17:23
5.借銀行存款169.6 累計(jì)折舊12.5 貸無形資產(chǎn)150 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅9.6 資產(chǎn)處置損益22.5
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