問題已解決

老師你好 財(cái)付通收款扣掉手續(xù)費(fèi)入賬,分錄為 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 月底的時(shí)候這個(gè)手續(xù)費(fèi)又開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票過來,那么這張發(fā)票應(yīng)該怎么記賬呢

84784947| 提問時(shí)間:2020 09/19 16:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,把這個(gè)發(fā)票粘貼在原分錄后面即可
2020 09/19 16:17
84784947
2020 09/19 16:18
開的是增值稅專用發(fā)票啊,不是應(yīng)該是有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這個(gè)科目嗎
小云老師
2020 09/19 16:24
不好意思看漏了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
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