問題已解決
請問老師,我們是乙方公司,但是民工工資是甲方發(fā)放,我們給甲方開具了9個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)我們公司該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù)和分錄
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速問速答一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí)
借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)
貸:銀行存款
3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅
先計(jì)提:
借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
貸:銀行存款
2020 09/18 15:23
84785037
2020 09/18 15:24
這種業(yè)務(wù)是可以的嗎?
84785037
我們已經(jīng)做賬貸方應(yīng)收賬款 你不要這么籠統(tǒng)的 就僅僅是這筆業(yè)務(wù)我該怎么做
84785037
2020 09/18 15:28
甲方發(fā)放工資 我們乙方給甲方開9個(gè)點(diǎn)的票 這個(gè)業(yè)務(wù)是可以的嗎? 如果可以那個(gè)規(guī)定上面有呀?那我們該如何做這筆賬
樸老師
2020 09/18 15:33
可以的,
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
84785037
2020 09/18 15:40
甲方可以直接發(fā)放工資嗎?那我們給他開票的話 我們做賬的原始依據(jù)是什么呢這筆款也沒到我們賬戶而是甲方直接發(fā)放給工人的
樸老師
2020 09/18 15:44
可以,這個(gè)他們可以直接發(fā)
84785037
2020 09/18 15:50
那我原始依據(jù)附什么呢?
樸老師
2020 09/18 15:58
這個(gè)就是工資表的哦
84785037
2020 09/18 16:04
甲方如果申報(bào)了員工個(gè)稅呢?我們做工資表應(yīng)該不行吧?需要甲方寫證明嗎?
樸老師
2020 09/18 16:12
對的,不用,你直接不用做了
84785037
2020 09/18 16:15
什么不用做了?那我分錄怎么寫?我們是已經(jīng)開了9個(gè)點(diǎn)的票了
樸老師
2020 09/18 16:21
他們報(bào)了個(gè)稅跟你沒關(guān)系了這個(gè)錢,員工也跟你沒關(guān)系,你按照你的應(yīng)收開票就行了
84785037
2020 09/18 16:22
我們給他們把員工發(fā)放工資的所有款項(xiàng)已經(jīng)開了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票了
樸老師
2020 09/18 16:25
那你們應(yīng)該報(bào)個(gè)稅,你們不報(bào)個(gè)稅做成本就把發(fā)票紅沖重新開
84785037
2020 09/18 16:27
就是現(xiàn)在問題我們報(bào)不了個(gè)稅 那邊不同意紅沖 我們該怎么辦解決?
樸老師
2020 09/18 16:37
沒有這么辦事的呀,他們報(bào)了個(gè)稅,你們啥都沒有還給開了這部分的發(fā)票這明顯不對嘛,你們開了發(fā)票這部分收不到錢是要交所得稅的,增值稅也得交
84785037
2020 09/18 16:38
對呀 所以這個(gè)很鬧心 是不是只有協(xié)商紅沖呀?
樸老師
2020 09/18 16:46
對,不然你收不回來錢,不行就強(qiáng)制作廢,他們這是耍賴,沒有這么辦事的
84785037
2020 09/18 16:54
如果溝通之后他們把個(gè)稅給我們申報(bào) 那以前的我該怎么處理呢?
樸老師
2020 09/18 17:10
以前的你開票了嘛
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