問題已解決

固定資產(chǎn)車頂賬怎么做分錄了

84785026| 提問時間:2020 09/18 10:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020 09/18 10:29
84785026
2020 09/18 10:31
頂了工程款怎么做
玲老師
2020 09/18 10:32
您好 ,您是用固定資產(chǎn)頂帳的那一方對嗎?如果是的話,您就把銷售變價借方第一個科目用應(yīng)付賬款,其他科目不變就可以了
84785026
2020 09/18 11:07
老師分錄怎么做了就是把車頂了工程款
玲老師
2020 09/18 11:10
您好, 是的,車子是你的固定資產(chǎn),您頂帳需要做固定資產(chǎn)清理,然后沒有收到錢,因為那個錢是頂了應(yīng)付賬款,上面那個分錄就對,
84785026
2020 09/18 11:12
能寫個分錄嗎?
玲老師
2020 09/18 11:14
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
玲老師
2020 09/18 11:15
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
84785026
2020 09/18 11:16
怎么就能變成應(yīng)付帳款,因為賬上就沒有應(yīng)付
玲老師
2020 09/18 11:17
您好 ,您不是欠對方的工程款嗎?工程款您沒有支付時,賬上應(yīng)該掛應(yīng)付賬款的,
84785026
2020 09/18 11:18
咱們賬上就是預(yù)付賬款,沒有應(yīng)付,昨天不會做
玲老師
2020 09/18 11:20
你好, 如果原來您賬上掛的是預(yù)付,您現(xiàn)在就沖預(yù)付 正規(guī)是應(yīng)付賬款科目,因為是您欠人家工程款,應(yīng)該是應(yīng)付賬款,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~