問題已解決

關(guān)于**的一些做賬的問題,不要復(fù)制百度資料什么是**就讓我給評價(jià)。我才剛接觸這個(gè)行業(yè)的

84785014| 提問時(shí)間:2020 09/17 11:42
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你具體是什么問題呢
2020 09/17 12:05
樸老師
2020 09/17 13:31
個(gè)人給你開發(fā)票你計(jì)入工程施工,按照發(fā)票金額給他打款就可以了,你們給業(yè)主方開票 你做賬不能做成**的,按照你們自己的工程來做,我有自己總結(jié)的分錄,一套的,你要嗎
樸老師
2020 09/17 14:57
可以, 這個(gè)就是銀行直接支付成本的金額
樸老師
2020 09/17 15:13
是,誰收錢誰給你開票
樸老師
2020 09/17 15:26
可以,但是匯算清繳要調(diào)增的
樸老師
2020 09/17 15:48
不能,公司必須要做的
樸老師
2020 09/17 17:42
會(huì)的,這都要做的哦
樸老師
2020 09/17 17:46
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
84785014
2020 09/17 13:25
老師你好,個(gè)人**我們公司,業(yè)主轉(zhuǎn)錢來我們公司扣錢后轉(zhuǎn)給個(gè)人過度一下,這個(gè)個(gè)人是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,我們這邊應(yīng)該怎么做賬?
84785014
2020 09/17 14:50
老師,我看到憑證的附件就一張銀行回單,轉(zhuǎn)給個(gè)人后,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,我對這個(gè)不是很理解。這么做可以嗎?我要這一套分錄,謝謝老師
84785014
2020 09/17 15:07
老師,這個(gè)是不是需要個(gè)人開成本票給我們?如果不是,成本票是誰開?
84785014
2020 09/17 15:21
老師,像是轉(zhuǎn)給這個(gè)個(gè)人的,個(gè)人不開發(fā)票我也做成本,可以嗎?
84785014
2020 09/17 15:45
老師,可以不做匯算清繳嗎?
84785014
2020 09/17 17:30
不做稅務(wù)會(huì)找我們嗎?
84785014
2020 09/17 17:45
好的老師,可以給我看看你總結(jié)的分錄嗎?
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