問題已解決

請教:對方開的增值稅發(fā)票金額有誤,我這邊已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?

84784971| 提問時間:2020 09/14 15:58
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2020 09/14 16:02
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