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老師,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行?銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票.請問,以上情況,開具紅字發(fā)票的流程是什么?

84784992| 提問時間:2020 09/14 13:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 購買方收到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣的話 購買方先申請開具紅字發(fā)票信息表 然后銷售方開具紅字發(fā)票
2020 09/14 13:24
84784992
2020 09/14 13:59
老師,雙方是長期合作關(guān)系,專票有已經(jīng)抵扣的,也有未抵扣的,現(xiàn)在是銷售方給予購買方補(bǔ)償金額10000元(或者叫做返點(diǎn)),請問,開具10000元紅字發(fā)票時,是勾選已抵扣呢,還是勾選未抵扣?勾選兩者分別有何不同?
bamboo老師
2020 09/14 14:33
勾選已抵扣 就是購買方申請 沒有抵扣的話 就是銷售方申請
84784992
2020 09/14 15:08
老師,未抵扣的,購買方也可以申請的吧?
bamboo老師
2020 09/14 15:09
未抵扣的,不應(yīng)該購買方申請的
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