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請(qǐng)問老師,甲跟單位借款,做賬的時(shí)候借其他應(yīng)收款,貸零余額,后面甲把借的錢轉(zhuǎn)給了乙,那甲核銷的時(shí)候是以什么作為附件,乙拿錢去買辦公用品,錢不夠還要從單位轉(zhuǎn)100給她,這時(shí)候怎么做賬,材料依據(jù)又是什么

84785030| 提問時(shí)間:2020 09/14 08:27
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咪老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,賬務(wù)可這樣進(jìn)行處理: 1.借:應(yīng)收賬款——乙 貸:應(yīng)收賬款——甲 2.借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款——乙 銀行存款 100
2020 09/14 08:53
84785030
2020 09/14 08:56
第一部算是甲核銷了他的借款是嗎,以什么單據(jù)入賬?
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