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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品一定要按商品不同名稱分別設(shè)多個(gè)暫估入庫(kù)的明細(xì)科目嗎?可以把多個(gè)商品合在一起嗎?比如說(shuō)A產(chǎn)品1000,B產(chǎn)品2000,C產(chǎn)品3000,對(duì)應(yīng)供應(yīng)商甲、乙,丙,暫估入庫(kù)時(shí):借 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 6000,貸:應(yīng)付賬款-暫估價(jià) 6000,這樣可以嗎?
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速問速答您好
可以這樣暫估入賬
2020 09/10 13:37
84785008
2020 09/10 13:41
暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估入庫(kù) 6000,貸 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 6000,對(duì)嗎?
bamboo老師
2020 09/10 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣寫分錄正確的
84785008
2020 09/10 13:53
本月暫估入庫(kù)下月一定要全部沖銷嗎?比如下月只收到A產(chǎn)品發(fā)票,發(fā)票金額1500.可以只沖銷一部分嗎?借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(紅字)1500,貸 應(yīng)付賬款-暫估價(jià)(紅字)1500,借:庫(kù)存商品-A 1500,貸:應(yīng)付賬款-甲 1500,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估入庫(kù)1000(紅字)貸: 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)1000(紅字),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 1500,貸:庫(kù)存商品-A 1500,余下 的等實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_銷可以嗎?
bamboo老師
2020 09/10 13:54
本月暫估入庫(kù)下月不要全部沖銷 可以根據(jù)收到發(fā)票的金額部分沖銷
84785008
2020 09/10 13:54
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 也是1500
bamboo老師
2020 09/10 13:55
沖銷暫估的時(shí)候 是的
84785008
2020 09/10 13:57
我在期初時(shí),應(yīng)付賬款科目沒有設(shè)二級(jí)科目,現(xiàn)在應(yīng)付賬款-暫估價(jià),這個(gè)二級(jí)科目我可以供應(yīng)商檔案里設(shè)一個(gè)“暫估價(jià)”,作為二級(jí)科目嗎?
bamboo老師
2020 09/10 13:58
可以按您說(shuō)的這樣處理
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