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老師,請教一下,我這個(gè)月增值稅有留抵,有關(guān)增值稅的憑證該怎樣做呢?

84784966| 提問時(shí)間:2020 09/07 08:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,我這個(gè)月增值稅有留抵,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 09/07 08:55
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