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金蝶專業(yè)版存貨核算期末結賬時提示這個怎么辦

84785001| 提問時間:2020 09/02 14:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!查詢一下后面的明細,看看具體是什么造成的,需要把這些異常單劑處理后才可以結賬。
2020 09/02 15:19
耿老師
2020 09/02 17:48
圖片不是太清楚這些是產生異常的單據(jù)嗎?
耿老師
2020 09/02 17:50
你好,這兩張單據(jù)沒有推定生成憑證。
耿老師
2020 09/02 17:51
這些是出庫單還是入庫單,還是其他出庫的其他入庫單
耿老師
2020 09/02 18:51
你好,這張單子是正常的,還是忘了作廢的?
耿老師
2020 09/02 19:56
你好,首先要確定這些單子是正常的單子還是應該刪除的單據(jù),你們庫存核對上了嗎?你們沒有原始憑證嗎?
耿老師
2020 09/02 20:22
你好,這需要找他們溝通一下,查詢一下這兩個單子是否是正確的,還是應該刪除的,還是有實際的購入
耿老師
2020 09/02 20:27
你好,采購訂單是由你來填寫,還是有其他人負責?采購的數(shù)量是否超過了訂單數(shù)量?
耿老師
2020 09/02 20:37
你好,這個沒有帶出單價嗎,讓對方重新打一下試試。你們是連用的,應該會推定生成憑證的,這里顯示的這兩張單子也未生成憑證,沒有反寫過來憑證號。
耿老師
2020 09/02 21:16
你好!你先和你的同事溝通一下,確定這兩張單據(jù)不是應該作廢的,你們正常單據(jù)需要審核嗎?
84785001
2020 09/02 17:44
明細是這樣的
84785001
2020 09/02 17:49
上個圖片發(fā)錯了,我想發(fā)的一直在緩沖
84785001
2020 09/02 17:50
異常是單價為0,我不知道怎么改
84785001
2020 09/02 18:45
是入庫單
84785001
2020 09/02 18:58
不清楚,后來我去問倉庫,他說讓我自己根據(jù)采購訂單把單價輸進去。我就這樣做了,然后就結賬了。還有,老師我想問,采購入庫單生成的發(fā)票是一定要在實際收到發(fā)票時做呢,還是入庫就可以做?預付款與應付款核銷處理后,預付沖應付,就是發(fā)票收回了,否則,沒有收回。這個采購發(fā)票和預付沖應付時反映的發(fā)票有無收回有什么區(qū)別?
84785001
2020 09/02 20:19
采購模塊和倉庫模塊都是對應部門的人在做,原始憑證也在他們那,我們只負責應收應付模塊和結賬
84785001
2020 09/02 20:25
是有對應的采購訂單的,訂單里有單價,而入庫單是根據(jù)采購訂單生成的,不知道為什么這兩張單沒有單價,其他單都有。我們所有的業(yè)務都是先從采購訂單開始的
84785001
2020 09/02 20:29
采購訂單是采購填的,銷售和采購是同一個人,所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿公司,一般采購訂單和銷售訂單是一一對應的,有時會有bom
84785001
2020 09/02 20:50
憑證我們都沒做,全部交給代理公司了。這個金蝶只是我們內部核算用,代理公司也不用我們的系統(tǒng)
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