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老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!

84785028| 提問時(shí)間:2020 08/27 14:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是會(huì)計(jì)還是稅法?
2020 08/27 14:09
84785028
2020 08/27 14:10
老師,會(huì)計(jì)怎么處理? 稅法怎么處理?謝謝老師
bamboo老師
2020 08/27 14:15
會(huì)計(jì)是稅后利潤彌補(bǔ)虧損 稅法是填寫申報(bào)表的時(shí)候稅前利潤彌補(bǔ)
84785028
2020 08/27 14:18
老師,有道題想請(qǐng)您幫我看看,上面圖片最后一問,問企業(yè)應(yīng)交稅局的增值稅,第一問 在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅,為什么最后要減掉?謝謝老師
84785028
2020 08/27 14:20
老師,我都糊涂了,進(jìn)口的相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額,是應(yīng)該減掉
bamboo老師
2020 08/27 14:24
進(jìn)口的相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額 先繳納 后面再抵減啊 進(jìn)口增值稅可以抵扣的
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