問題已解決

我是建筑行業(yè),有**的行為。我給在我家**的公司開票。借:預(yù)收賬款 xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入和稅金,收到貨款。借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,之后對(duì)方提供成本票該如何處理

84785019| 提問時(shí)間:2020 08/25 10:14
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2020 08/25 10:16
84785019
2020 08/25 10:20
對(duì)方提供成本票我們需要做。借:工程施工-工資和材料,進(jìn)項(xiàng)稅等 貸:應(yīng)付賬款-xxx 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:工程施工等
84785019
2020 08/25 10:21
不是應(yīng)該這樣么
蔣飛老師
2020 08/25 11:01
是的,正常是記入工程施工 然后確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)記入主營業(yè)務(wù)成本 …你的理解很對(duì)
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