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老師,這道題抵消分錄怎么做

84784959| 提問時間:2020 08/19 09:10
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話,你的題目是?
2020 08/19 09:12
84784959
2020 08/19 09:17
這里您看下
許老師
2020 08/19 09:22
借:營業(yè)收入 300 貸:營業(yè)成本 200 固定資產(chǎn)-原價 100 借:固定資產(chǎn)-累計折舊 10 貸:管理費用 10 借:應(yīng)付賬款 339 貸:應(yīng)收賬款 339 借:壞賬準備 16.95 貸:信用減值損失 16.95
84784959
2020 08/19 10:40
對于子公司的調(diào)整呢
許老師
2020 08/19 10:43
你不是說 編制抵消分錄嗎?上面的 就是合并報表的抵消分錄呀
84784959
2020 08/19 10:51
借,固定資產(chǎn)100 貸 資本公積75 遞延負債25 這種分錄是什么時候做啊 懵圈了 老師
許老師
2020 08/19 10:53
這個分錄 是合并時 被投資單位公允價值與賬面價值的調(diào)整分錄啊 和你上面給我的 內(nèi)部交易抵消分錄 不同哦
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