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金蝶KIS旗艦版,和客戶對賬以前月份,由于有扣款,做了負數(shù)的其他收款單,生成憑證。當實際收到款時,如何核銷這個負數(shù)的其他應(yīng)收單呢?

84785007| 提問時間:2020 08/18 06:33
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,和核銷正數(shù)的其他應(yīng)收應(yīng)該是一樣的,只是錄入的金額是負數(shù)。一般這種不建議做負數(shù)入賬,應(yīng)該重分類到其他應(yīng)付款
2020 08/18 08:42
84785007
2020 08/18 08:43
核銷正數(shù)的其他應(yīng)收,我們是做的收款單,審核后核銷,但是收款單不允許做負數(shù)
84785007
2020 08/18 08:47
比如說:7月份某客戶應(yīng)收是10萬,到8月份對賬時,品質(zhì)扣款1萬。那我們會在做一個其他應(yīng)收單-1萬,到了收款時,收到9萬,在銷售發(fā)票里先了9萬的發(fā)票做了收款單,就核銷了發(fā)票,但其他應(yīng)收款的-1萬怎么去核銷呢?
閻老師
2020 08/18 08:53
像這種情況,品質(zhì)扣款1萬應(yīng)該減少應(yīng)收款,為什么要做其他應(yīng)收的負數(shù)呢,也不合理??梢园褢?yīng)收賬款的1萬和其他應(yīng)收款的-1萬做個抵銷,應(yīng)收款這1萬以后就不能收回來了吧。
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