問題已解決

關(guān)于調(diào)賬的問題。之前由于暫估材料12。領(lǐng)用材料時賬務(wù)處理:生產(chǎn)成本:12,貸:材料12.現(xiàn)在發(fā)票回來,發(fā)現(xiàn)材料進價35元。我把之前的賬務(wù)沖回來,借:材料:12,貸:生產(chǎn)成本:12.然后正確的分錄:借:生產(chǎn)成本:35,材料:35.老師,我想請問的是:這生產(chǎn)成本提高了23要如何處理。是不是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本(已經(jīng)銷售了),那如何未銷售的話,是不是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本

84785038| 提問時間:2016 07/19 16:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只需要把暫估的沖回,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬,至于生產(chǎn)領(lǐng)用的,銷售的成本不做調(diào)整
2016 07/19 16:16
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