問題已解決
老師,本年的虧損金額,如果沒有調(diào)整的話,是不是就應(yīng)該等于本年會(huì)計(jì)賬本中利潤表的(利潤總額數(shù)負(fù)數(shù))
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速問速答你好,是的,您的理解正確的
2020 08/15 11:14
84785022
2020 08/15 11:16
就是說像這個(gè)表中每年的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)每年的利潤表。和資產(chǎn)負(fù)債表無關(guān)系對(duì)嗎?
佟老師
2020 08/15 11:19
以利潤表為基礎(chǔ),做稅會(huì)之間的調(diào)整后的金額,跟資產(chǎn)負(fù)債表沒有關(guān)系
84785022
2020 08/15 11:21
如果沒有調(diào)整直接看本年累計(jì)利潤總額就可以對(duì)吧?不用管資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤
佟老師
2020 08/15 11:21
是的,您的理解是正確的
84785022
2020 08/15 11:23
實(shí)際情況是這樣的,2016到2018年未形成賬本,但是有申報(bào)并且有相應(yīng)數(shù)據(jù)。2019開始形成賬本,賬本數(shù)據(jù)的初始金額是根據(jù)申報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)來錄入的。雖然接了賬,但申報(bào)的數(shù)據(jù)并未按照會(huì)計(jì)賬本的數(shù)據(jù)申報(bào)。例如:接賬數(shù)據(jù)的未分配利潤為-
—27萬。但是申報(bào)表的未分配利潤她直接填寫的本年本期的未分配利潤數(shù)據(jù)3萬。直接不管之前的數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在該如何處理?
佟老師
2020 08/15 11:26
你要把雙方調(diào)整為一致了。不管調(diào)整哪方。要不接下來的賬務(wù)也是錯(cuò)誤的
84785022
2020 08/15 11:31
我根據(jù)會(huì)計(jì)賬本的數(shù)據(jù)申報(bào)
佟老師
2020 08/15 11:32
那你要修改一下申報(bào)表的
84785022
2020 08/15 11:37
我6月份接賬,我直接按賬本申報(bào)的6月份數(shù)據(jù)
佟老師
2020 08/15 11:37
對(duì),按照賬本申報(bào)6月份數(shù)據(jù)
84785022
2020 08/15 11:39
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)季度申報(bào)一次,這個(gè)報(bào)表中的本月金額我填的是6月份(未包含4月和5月),累計(jì)是1到6月沒問題。
84785022
2020 08/15 11:44
是的季度申報(bào)表中的本月金額欄次
佟老師
2020 08/15 11:52
嗯,你就填寫6月份數(shù)據(jù)
84785022
2020 08/15 12:05
好的謝謝老師
佟老師
2020 08/15 12:10
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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