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我們是被**方,**方承接的工程總價(jià)是280萬,給我們1%的管理費(fèi),那剩下的277.2萬是不是都要給我們提供成本票

84784967| 提問時(shí)間:2020 08/05 16:56
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,剩下的277.2萬要給提供成本票和人工費(fèi),
2020 08/05 16:57
84784967
2020 08/05 16:58
前期收了56萬預(yù)收款,現(xiàn)在符合收入確認(rèn)條件了,怎么做賬務(wù)處理
84784967
2020 08/05 16:58
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
莊老師
2020 08/05 17:00
你好,一般是這樣來處理, **工程的會(huì)計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)**業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算的原則是: (1)以被**方為會(huì)計(jì)核算主體,不能以**方為會(huì)計(jì)核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個(gè)項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)**工程的會(huì)計(jì)核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被**方項(xiàng)目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時(shí): 借:銀行存款-(項(xiàng)目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應(yīng)付款-(**人名字) 第二,被**方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下: 被**方收到業(yè)主或發(fā)包方的預(yù)付款的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+9%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+9%)×10%] 別人項(xiàng)目**我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 答:對于**經(jīng)營的會(huì)計(jì)處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,一類是個(gè)人**有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬元. 資金往來設(shè)立:施工隊(duì)往來結(jié)算(或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款下設(shè)立內(nèi)部往來明細(xì)進(jìn)行核算)會(huì)計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款**甲方 200 2、撥付**單位工程款時(shí): 借:內(nèi)部往來 **項(xiàng)目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、**方提供發(fā)票時(shí): (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費(fèi))60 貸:內(nèi)部往來60 同時(shí): (借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60) (3)稅票: 借:工程施工*項(xiàng)目成本*稅金 借:所得稅費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來
84784967
2020 08/05 17:02
老師 那2.8萬就相當(dāng)于是合同毛利對嗎
莊老師
2020 08/05 17:10
你好,是的,是屬于合同毛利的,
84784967
2020 08/05 17:38
如果工程還沒完工,就只需要按照工程進(jìn)度去確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了是嗎
84784967
2020 08/05 17:40
分錄這樣對嗎老師
莊老師
2020 08/05 17:42
你好,是的,按完工百分比來確信收入和成本的,
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