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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,問(wèn)下對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票如果作廢,在平臺(tái)里還能看見(jiàn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)正規(guī)是開(kāi)不到的,不過(guò)有時(shí)間沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)顯示,我看學(xué)員反饋,
2020 08/04 15:50
84784982
2020 08/05 05:51
是這樣,公司買(mǎi)的冰箱2000多,對(duì)方第一次給開(kāi)的發(fā)票說(shuō)有贈(zèng)品,過(guò)了幾天說(shuō)贈(zèng)品沒(méi)有了,就找差價(jià)從給開(kāi)發(fā)票,他們就把第一次開(kāi)的發(fā)票要回從新開(kāi)的第二次發(fā)票,發(fā)票是3月份開(kāi)的,我這個(gè)月才認(rèn)證,不小心點(diǎn)錯(cuò)啦,點(diǎn)第一次開(kāi)的發(fā)票號(hào)碼,因?qū)Ψ經(jīng)]有作廢此發(fā)票,一直在我認(rèn)證平臺(tái)里,所以點(diǎn)錯(cuò),老師這種情況下我應(yīng)該怎么辦?點(diǎn)錯(cuò)的發(fā)票我手里沒(méi)有,并認(rèn)證了。兩種方法選擇你看可以嗎1.管對(duì)方要發(fā)票或復(fù)印件入賬也行對(duì)嗎?2.如果要不來(lái)發(fā)票在下月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?
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2020 08/05 05:55
當(dāng)時(shí)的分錄是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 現(xiàn)金
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2020 08/05 06:44
本月已申報(bào)完了才發(fā)現(xiàn)不對(duì)
maize老師
2020 08/05 07:28
1.那你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,認(rèn)證第2次就可以, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)借現(xiàn)金 之后按后面藍(lán)字做分錄
84784982
2020 08/05 10:49
謝謝老師,剛聯(lián)系了對(duì)方,他們跨月開(kāi)紅票了,所以他們答應(yīng)給我紅字發(fā)票,那我在8月份入賬做沖紅,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了對(duì)嗎?如果不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那增值稅申報(bào)表的稅額和賬不符啊,
84784982
2020 08/05 10:52
是不是在8月份賬做紅沖,8月份增值稅申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不做分錄了?
maize老師
2020 08/05 10:55
這個(gè)你先不申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,先不轉(zhuǎn)出,你們這邊開(kāi)紅字信息表,需要你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你開(kāi)紅字信息表勾選已抵扣,之后次月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 附表2 這20欄,賬上做一次就可以,之前那個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票退回可以不用做賬,只是申報(bào)操作下,
84784982
2020 08/05 11:30
是這樣老師,第一次開(kāi)的發(fā)票已給他們,但他們是在二月份自己申請(qǐng)開(kāi)的紅字發(fā)票,這次是我認(rèn)證點(diǎn)錯(cuò)發(fā)票號(hào)管他們要的,他們將紅字發(fā)票給我的是這樣。
maize老師
2020 08/05 11:37
對(duì)方先開(kāi)紅字?成功了?那你申報(bào)直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表 2 填寫(xiě)其他下面就可以,不做分錄
84784982
2020 08/05 11:41
發(fā)票當(dāng)時(shí)就給他們退回我們沒(méi)有要,所以他們跨月4月份自己申請(qǐng)開(kāi)的紅字發(fā)票,本月我進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)點(diǎn)錯(cuò)點(diǎn)退給的那張發(fā)票
84784982
2020 08/05 11:49
我本月沒(méi)有交稅,剛申報(bào)表作廢從新報(bào),那我就在增值稅申報(bào)表匯總表14蘭進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上這個(gè)稅可以嗎?發(fā)票已拿來(lái)了,紅字發(fā)票沖賬可以嗎
maize老師
2020 08/05 12:06
可以的,可以不要發(fā)票,你進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)出就可以,這個(gè),點(diǎn)錯(cuò)這個(gè)可以申報(bào)直接轉(zhuǎn)出,你想申報(bào)和這個(gè)做賬是一致,那之前藍(lán)字和對(duì)應(yīng)紅字都需要給你們,你們紅字做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù) 沖掉,沒(méi)有這個(gè)發(fā)票也可以不做這個(gè),不影響交稅這個(gè)不做沒(méi)有事
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