問題已解決
老師好,問下對方開的增值稅發(fā)票如果作廢,在平臺里還能看見嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個正規(guī)是開不到的,不過有時間沒有反應(yīng)過來系統(tǒng)有時候會顯示,我看學(xué)員反饋,
2020 08/04 15:50
84784982
2020 08/05 05:51
是這樣,公司買的冰箱2000多,對方第一次給開的發(fā)票說有贈品,過了幾天說贈品沒有了,就找差價從給開發(fā)票,他們就把第一次開的發(fā)票要回從新開的第二次發(fā)票,發(fā)票是3月份開的,我這個月才認(rèn)證,不小心點錯啦,點第一次開的發(fā)票號碼,因?qū)Ψ經(jīng)]有作廢此發(fā)票,一直在我認(rèn)證平臺里,所以點錯,老師這種情況下我應(yīng)該怎么辦?點錯的發(fā)票我手里沒有,并認(rèn)證了。兩種方法選擇你看可以嗎1.管對方要發(fā)票或復(fù)印件入賬也行對嗎?2.如果要不來發(fā)票在下月做進項轉(zhuǎn)出可以嗎?
84784982
2020 08/05 05:55
當(dāng)時的分錄是 借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅 貸 現(xiàn)金
84784982
2020 08/05 06:44
本月已申報完了才發(fā)現(xiàn)不對
maize老師
2020 08/05 07:28
1.那你這個做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,認(rèn)證第2次就可以, 借管理費用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費進項稅 負(fù)數(shù)借現(xiàn)金 之后按后面藍(lán)字做分錄
84784982
2020 08/05 10:49
謝謝老師,剛聯(lián)系了對方,他們跨月開紅票了,所以他們答應(yīng)給我紅字發(fā)票,那我在8月份入賬做沖紅,就不用做進項轉(zhuǎn)出了對嗎?如果不做進項轉(zhuǎn)出那增值稅申報表的稅額和賬不符啊,
84784982
2020 08/05 10:52
是不是在8月份賬做紅沖,8月份增值稅申報表里做進項轉(zhuǎn)出填寫,進項轉(zhuǎn)出就不做分錄了?
maize老師
2020 08/05 10:55
這個你先不申報進項稅額轉(zhuǎn)出,先不轉(zhuǎn)出,你們這邊開紅字信息表,需要你們做進項稅額轉(zhuǎn)出,你開紅字信息表勾選已抵扣,之后次月申報做進項稅額轉(zhuǎn)出, 附表2 這20欄,賬上做一次就可以,之前那個錯誤發(fā)票退回可以不用做賬,只是申報操作下,
84784982
2020 08/05 11:30
是這樣老師,第一次開的發(fā)票已給他們,但他們是在二月份自己申請開的紅字發(fā)票,這次是我認(rèn)證點錯發(fā)票號管他們要的,他們將紅字發(fā)票給我的是這樣。
maize老師
2020 08/05 11:37
對方先開紅字?成功了?那你申報直接進項稅額轉(zhuǎn)出,附表 2 填寫其他下面就可以,不做分錄
84784982
2020 08/05 11:41
發(fā)票當(dāng)時就給他們退回我們沒有要,所以他們跨月4月份自己申請開的紅字發(fā)票,本月我進認(rèn)證平臺點錯點退給的那張發(fā)票
84784982
2020 08/05 11:49
我本月沒有交稅,剛申報表作廢從新報,那我就在增值稅申報表匯總表14蘭進項轉(zhuǎn)出填上這個稅可以嗎?發(fā)票已拿來了,紅字發(fā)票沖賬可以嗎
maize老師
2020 08/05 12:06
可以的,可以不要發(fā)票,你進項稅額直接轉(zhuǎn)出就可以,這個,點錯這個可以申報直接轉(zhuǎn)出,你想申報和這個做賬是一致,那之前藍(lán)字和對應(yīng)紅字都需要給你們,你們紅字做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù) 沖掉,沒有這個發(fā)票也可以不做這個,不影響交稅這個不做沒有事
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