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老師請問19年度計提的印花稅,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅 也沒有申報繳納,剛剛發(fā)現(xiàn)怎么處理呢?著急

84785017| 提問時間:2020 08/04 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沖銷計提的分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 印花稅是不需要計提的
2020 08/04 15:44
84785017
2020 08/04 15:45
沖銷不是原路紅沖嗎?
84785017
2020 08/04 15:45
不知道啊,以前財務(wù)做的,不斷的又新問題出現(xiàn)。
84785017
2020 08/04 15:46
摘要怎么寫,意思就當(dāng)沒有這筆業(yè)務(wù)唄
鄒老師
2020 08/04 15:46
你好,因?yàn)槭强缒甑臎_銷分錄,涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
84785017
2020 08/04 15:47
應(yīng)交稅費(fèi)到借方去,意思一樣呵
鄒老師
2020 08/04 15:48
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
84785017
2020 08/04 15:48
應(yīng)交稅費(fèi)到借方去,意思一樣呵,跟紅字貸方意思一樣對吧?
鄒老師
2020 08/04 15:50
你好,應(yīng)交稅費(fèi)計入借方藍(lán)字與貸方紅字是一樣的
84785017
2020 08/04 15:50
也沒有申報繳納,這樣就沖平了
鄒老師
2020 08/04 15:51
你好,是的,做之前相反分錄紅沖就是了
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