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老師,以前年度的工資發(fā)錯了,本想退回工資,交款的銀行回單怎樣做會計(jì)分錄?

84785016| 提問時(shí)間:2020 08/03 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,以前年度的工資發(fā)錯了,交款的銀行回單,賬務(wù)處理是 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
2020 08/03 14:04
84785016
2020 08/03 14:05
我單位收的退還工資的銀行回單
84785016
2020 08/03 14:06
需要做以前年度調(diào)整的會計(jì)分錄嗎老師
鄒老師
2020 08/03 14:07
你好,收的退還工資的銀行回單賬務(wù)處理是 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬 之前計(jì)提工資的分錄也多計(jì)提了嗎?
84785016
2020 08/03 14:08
是的,多進(jìn)成本了。2018年度、2019年度兩年都存在這個(gè)問題
鄒老師
2020 08/03 14:09
你好,那就需要沖銷多計(jì)提 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
84785016
2020 08/03 14:10
需要做兩做憑證嗎
84785016
2020 08/03 14:11
第一: 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整。
84785016
2020 08/03 14:12
第二:借銀行存款。貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2020 08/03 14:14
你好,完整的是做三筆分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
84785016
2020 08/03 14:17
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 08/03 14:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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