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老師,招待費(fèi)拿到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784966| 提問時(shí)間:2020 08/03 11:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,收到專用發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020 08/03 11:15
84784966
2020 08/03 11:16
那進(jìn)項(xiàng)稅額有余額在借方不用管嗎?
玲老師
2020 08/03 11:18
您好,,期末把進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目
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