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我公司是建筑工程公司,工程已完工,現(xiàn)在才交合同和相關完工資料審核,要怎么記賬。

84785032| 提問時間:2020 08/01 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020 08/01 14:19
84785032
2020 08/01 14:48
但我現(xiàn)在沒有收到款
樸老師
2020 08/01 14:49
那就計入應收賬款里面
84785032
2020 08/01 16:15
成本核算,工人工資我不知道啊
樸老師
2020 08/01 16:17
你得有出勤表,然后人事算好工資給你哦
84785032
2020 08/01 16:18
臨時工,老板直接發(fā)了工
樸老師
2020 08/01 16:18
那你要問老板要每個人的金額
84785032
2020 08/01 16:25
哦,那我是不是等合同簽下來,核定金額才做賬。
樸老師
2020 08/01 16:38
可以的,要知道金額才可以做
84785032
2020 08/01 17:01
只有一個預算價和結算價,等甲方簽合同
樸老師
2020 08/01 17:03
知道金額再操作就可以了
84785032
2020 08/01 17:11
謝謝老師,是不是就按您的方法記賬務。
樸老師
2020 08/01 17:44
嗯,就按我給你的來做
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