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老師,匯算清繳時因為各種 原因我們納稅調(diào)增了,就繳納了企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么入賬?

84784992| 提問時間:2020 07/30 16:40
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020 07/30 16:40
84784992
2020 07/30 16:41
收到,謝謝老師!
紫藤老師
2020 07/30 16:41
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