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老師,工程隊算不算是建筑企業(yè)呢,要不要差額征稅呢

84785006| 提問時間:2020 07/28 19:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 他們是個體戶的嗎
2020 07/28 19:05
84785006
2020 07/28 19:06
一般納稅人
郭老師
2020 07/28 19:14
如果簡易計稅的,可以差額征稅。
84785006
2020 07/28 19:16
一般計稅不用差額嗎,那么這樣的建筑單位和一般的生產單位有什么不一樣的嗎
郭老師
2020 07/28 19:17
你好是的,拿專票來抵扣就可以,你的專票有13%或者是3%,也有9%的。
84785006
2020 07/28 19:21
做賬的話就是這些個票都是成本可能收到3%的9%的或者是13%的票抵扣,但是我們開出去的銷項票。都是13%的對嗎?成本就是那些我們買的原料和人工的工資是嗎?
郭老師
2020 07/28 19:21
你們開出去是建筑工程的9%。 是
84785006
2020 07/28 19:22
那么收到的票的稅率是各種各樣的對嗎,工程隊的成本都有哪些呢
郭老師
2020 07/28 19:22
材料人工費機械費等。
84785006
2020 07/28 19:23
做賬和制造業(yè)的單位沒有什么區(qū)別吧,就是沒有生產的步驟
郭老師
2020 07/28 19:24
你好,有區(qū)別的 建筑,他可以不按開發(fā)票的時間確認收入,按完工進度來,只要預收了工程款就得交增值稅。
84785006
2020 07/28 19:25
只要預收了工程款,即使沒有開票,也要按這一部分的工程款來交增值稅,是嗎?還有什么特別的嗎
郭老師
2020 07/28 19:26
是 其他的沒有特別的。
84785006
2020 07/28 20:57
那么老師,預收工程款會計分錄。就是借記銀行存款貸記主營收入和銷項稅,那么申報表怎么填呢,開局了發(fā)票又怎么填呢
郭老師
2020 07/28 20:59
增值稅填寫9%里面 所得稅在營業(yè)收入 開了發(fā)票借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
84785006
2020 07/28 21:04
需要繳稅的時候就做正常分錄 然后納稅申報,等到開具了發(fā)票,就把以前正常做的分錄紅字沖了,按照發(fā)票的金額再寫一筆分錄,但是已經申報過的報表不用改了吧
郭老師
2020 07/28 21:07
你好 是的 不需要修改的
84785006
2020 07/28 21:10
老師為什么還要沖紅?。咳绻郧笆盏焦こ炭罹妥隽耸杖氲脑?,等到開票了直接就不做收入不就行了嗎?反正申報表也不用改,為什么在收到工程款做了收入以后,開具了發(fā)票,要把以前做的收入沖紅了,然后按按照發(fā)票再重新寫一遍總的收入呢。
郭老師
2020 07/28 21:11
你開了發(fā)票不做賬的嗎 發(fā)票放哪里
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