問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下,年定結(jié)轉(zhuǎn),7201-待處理的科目,要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/28 16:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,可以這樣處理,借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 07/28 16:01
84784989
2020 07/28 16:38
老師,事業(yè)單位的7201代扣代繳,要這么處理嗎?謝謝
莊老師
2020 07/28 16:40
你好,事業(yè)單位代扣社保會(huì)計(jì)分錄不是這樣的, 參考一下面的, 事業(yè)單位支付平臺(tái),用零余額賬戶(hù),有直接支付和授權(quán)支付兩種。 借:事業(yè)支出——基本工資 ——津貼補(bǔ)貼 貸:其他應(yīng)付款——社保 貸:其他應(yīng)付款——公積金 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入——直接支付 事業(yè)單位代扣住房公積金的分錄怎么做? 1、提取單位負(fù)擔(dān)部分: 借:事業(yè)支出——社會(huì)保障繳費(fèi)——住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 2、從工資中扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分: 借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資等 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——住房公積金 ...........(其他科目) 3、繳納時(shí)(后附回單): 借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 其他應(yīng)付款——住房公積金 貸:銀行存款
84784989
2020 07/28 16:44
老師,我搞不懂的是預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,你幫我看一下
莊老師
2020 07/28 16:46
你好,你分錄發(fā)過(guò)來(lái),我看看是什么原因
84784989
2020 07/28 16:46
借事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳 貸資金結(jié)存
84784989
2020 07/28 16:47
這種情況年末怎么處理
莊老師
2020 07/28 17:04
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余借方 借:事業(yè)結(jié)余 貸:借事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳
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