問(wèn)題已解決

您好,老師我們給客戶開(kāi)了1萬(wàn)元發(fā)票,但是客戶效益也是不好吧,我們給他折扣了,打款只打了8000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理分路吶,這樣怕是不能平賬吧

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/28 10:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,您好,如果您收到的是一萬(wàn)元發(fā)票,然后對(duì)方給您打的現(xiàn)金折扣,借應(yīng)付賬款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,銀行存款
2020 07/28 11:01
玲老師
2020 07/28 11:01
如果您是收款方,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,實(shí)際收款時(shí),借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
84785027
2020 07/28 11:04
差額的2000是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?老師,為啥計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
玲老師
2020 07/28 11:07
您好,,如果是給的現(xiàn)金折扣,就記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,
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