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計(jì)提材料費(fèi),借工程施工,貸應(yīng)付帳款。有票借應(yīng)付帳款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付帳款,行嗎

84784947| 提問時(shí)間:2020 07/24 21:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)把之前 計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做分錄才是的 借;應(yīng)付帳款,貸;工程施工 借;工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
2020 07/24 21:35
84784947
2020 07/24 21:37
可是計(jì)提的多,沖不完,可以紅沖一部分嗎
鄒老師
2020 07/24 21:38
你好,取得發(fā)票,需要把之前計(jì)提全部沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄才是的
84784947
2020 07/24 21:43
現(xiàn)在工程款到帳100萬,扣稅扣管理費(fèi),還有90萬,要付給施工人人工費(fèi)30萬,材料費(fèi)60萬,怎么做分錄
鄒老師
2020 07/24 21:45
你好 工程款到帳100萬,借;銀行存款100萬,貸;工程結(jié)算100萬 付給施工人人工費(fèi)30萬,材料費(fèi)60萬,借;工程施工——合同成本 90萬,貸;原材料60萬,應(yīng)付職工薪酬 30萬 借;原材料60萬,應(yīng)付職工薪酬 30萬,貸;銀行存款 90萬
84784947
2020 07/24 21:48
老師,原材料可以用別的科目嗎
鄒老師
2020 07/24 21:57
你好,材料費(fèi)必須通過原材料科目核算的
84784947
2020 07/24 22:01
老師我們是建筑工司,項(xiàng)目是**的,怎么走合適
鄒老師
2020 07/24 23:54
你好,建筑公司**的項(xiàng)目,外賬的材料費(fèi)還是需要通過原材料科目核算才是的
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