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老師,請問小規(guī)模納稅人申報增值稅時,沒有開票,申報了收入,以后月份開票時怎樣選擇開票稅率,怎樣申報增值稅呢?

84784992| 提問時間:2020 07/23 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 稅率還是之前的 減去無票收入申報的
2020 07/23 17:08
84784992
2020 07/23 17:17
我現(xiàn)在查以前的帳務(wù)發(fā)現(xiàn)一個情況,前面公司還是小規(guī)模納稅人時報了一個無票收入,后來開票時公司變成了一般納稅人,專管員讓公司開發(fā)票是按不征稅發(fā)票開的,這樣發(fā)票上就只有金額沒有那部分稅額了,那部分稅額是會計人員自己計提進(jìn)去的,這樣有咋風(fēng)險嗎?
郭老師
2020 07/23 17:19
那不你的不征稅發(fā)票不能申報的
84784992
2020 07/23 17:22
申報時它把開票金額和稅額填在普票那里,然后在未開發(fā)票那里填負(fù)數(shù),最終這樣開的不征稅普票差額是沒有稅額的,帳務(wù)都是自己做上去的
郭老師
2020 07/23 17:23
你應(yīng)該開3%的 然后無票收入紅沖
84784992
2020 07/23 17:25
前幾年的事情了,我今天查帳才發(fā)現(xiàn),我也沒有辦法改了,只能把對應(yīng)申報的數(shù)據(jù)放在憑證后面了
84784992
2020 07/23 17:27
正確的不征稅發(fā)票金額是不顯示在增值稅申報表上嗎?
郭老師
2020 07/23 17:57
你好 是的 3%的稅率里面的
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