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月末,未完工的工程發(fā)生了成本未結(jié)算怎么辦呢,資產(chǎn)負債表怎么平衡

84784993| 提問時間:2020 07/22 13:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 工程施工科目余額在資產(chǎn)負債表存貨欄次填寫
2020 07/22 13:23
84784993
2020 07/22 13:32
請問老師,初始數(shù)據(jù)錄入,沒有實收資本,資產(chǎn)-負債,全部歸集到未分配利潤中,這樣看就很不正常,在以后要怎么把賬調(diào)到一個正確的值呢
bamboo老師
2020 07/22 13:33
您初始金額就不準(zhǔn)確 以后要調(diào)準(zhǔn)確比較難 為啥要計入未分配利潤 我的話 會計入老板往來
84784993
2020 07/22 13:56
因為公司的賬之前都沒有建,一直是以表格的形式,加上比較亂,我整理出來的數(shù)據(jù),總感覺有遺漏,實收資本=0,這個時候資產(chǎn)-負債=所有者權(quán)益,所有者權(quán)益就全部就歸集到了未分配利潤,這個未分配利潤,有點不合,我不知道現(xiàn)在和以后怎么調(diào)整,能讓這個未分配利潤以后是實際正確的
bamboo老師
2020 07/22 14:16
那您根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)都錄入免費軟件 然后自動生成財務(wù)報表 再建賬可以么
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