問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)財務(wù)帳上剩出來待抵扣稅額借方,幾萬的余額,沒有系統(tǒng)的憑證賬,只有導(dǎo)出的科目余額表那種賬,要怎么差能查出余額哪里剩出來的?

84784982| 提問時間:2020 07/20 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你可以看待抵扣明細(xì)帳。
2020 07/20 17:27
84784982
2020 07/20 17:38
科目余額表導(dǎo)出來的,有待抵扣進(jìn)項增值稅轉(zhuǎn)入 ,本月待抵扣稅額進(jìn)項認(rèn)證抵扣 ,本月待抵扣進(jìn)項認(rèn)證 ,待抵扣進(jìn)項認(rèn)證。 應(yīng)該看哪個欄次的匯總老師??茨囊粰诖蔚模加悬c(diǎn)看不懂。待抵扣進(jìn)項增值稅轉(zhuǎn)入余額是0,然后待抵扣進(jìn)項認(rèn)證的余額,就是實(shí)際賬面剩下來的余額,但是明細(xì)過程就三筆,沒頭沒尾的
郭老師
2020 07/20 17:39
我看不懂你寫的這些 你們當(dāng)時做賬的時候是怎么做的,待認(rèn)證我們就使用一個科目,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就可以 沒有你們分的這么詳細(xì)啊。
郭老師
2020 07/20 17:40
待抵扣這個科目不能亂用的,這個是分期抵扣或者是輔導(dǎo)期才用的到。
84784982
2020 07/20 17:43
以前帳不是我做的。不知道以前的怎么做的。有沒有一個公式,可以查的出來問題出在哪里老師。
84784982
2020 07/20 17:44
現(xiàn)在是有的發(fā)票收到了。這個月沒抵扣。我就借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額。等下個月抵扣的時候再傳出。就是這個月做賬的時候發(fā)票有這么多余額。所以問問。但是我又查不出來。
郭老師
2020 07/20 17:45
你現(xiàn)在查下待抵扣哪里都是什么業(yè)務(wù)的 沒有公式 只能安你的抵扣清單和增值稅申報表的附表二和對象。
84784982
2020 07/20 17:46
老師,17年--18年1月的時候,余額是9萬,到了現(xiàn)在余額還是9萬,我能不能理解為,問題出在18年1月以前
郭老師
2020 07/20 17:48
這個不一定 會不會1月份做的都對 但是之后應(yīng)該沒有余額了 忘了做 你現(xiàn)在進(jìn)項的,合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。
郭老師
2020 07/20 17:48
如果不等于的話,差額會不會正好是這個待抵扣的?
84784982
2020 07/20 17:48
或者有沒有一種可能就是以前做到待抵扣稅額的,后面沒轉(zhuǎn)出到進(jìn)項稅額,所以留下這么多余額,但是如果沒轉(zhuǎn)出,那個月份的進(jìn)項稅額又是怎么做賬的。所以不太懂這個余額是怎么剩下來的
郭老師
2020 07/20 17:49
也有可能是之前沒轉(zhuǎn)到進(jìn)項里面。
84784982
2020 07/20 17:50
你現(xiàn)在進(jìn)項的,合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。老師,你說的這個,具體是怎么個查詢法,我去合計看看
郭老師
2020 07/20 17:50
你可以看一下,你現(xiàn)在進(jìn)項和你的申報表的進(jìn)項一致不
84784982
2020 07/20 17:51
其實(shí)就是17年9月的賬到18年12月的賬。19年新的財務(wù)接手,說他從那里接下去沒問題的。相當(dāng)于也沒去管以前的帳,接下去做。所以17-18的帳 面一直有這個余額
84784982
2020 07/20 17:53
你現(xiàn)在進(jìn)項和你的申報表的進(jìn)項一致不?老師,可以具體一點(diǎn)嗎。我現(xiàn)在的進(jìn)項,是去進(jìn)項勾選系統(tǒng)查看嗎?查看什么時間點(diǎn)的。。和申報表的什么時間點(diǎn)進(jìn)行對比?
84784982
2020 07/20 17:54
19年后的肯定都和申報表一樣,這個如果不同。稅務(wù)馬上就要來電話了
郭老師
2020 07/20 17:54
9月到12月份的 1-12月份的賬上的進(jìn)項 和對應(yīng)的申報表的進(jìn)項 這兩個核對 不看勾選的
84784982
2020 07/20 18:22
好的,謝謝老師。我晚上去查 一下。。您的解答是所有老師里面最快的。。感謝您
84784982
2020 07/20 18:37
老師,我找到了。18年的12月,進(jìn)項稅申報表申報了。但是沒做賬。那個月進(jìn)項稅有13萬多。但是賬面余額只有9萬多,也不夠轉(zhuǎn)出。。我現(xiàn)在去補(bǔ)分錄的話,應(yīng)該怎么補(bǔ)18年12月的進(jìn)項稅額
郭老師
2020 07/20 18:38
借進(jìn)項貸待抵扣 你做這個看下能一致不
84784982
2020 07/20 18:43
應(yīng)該沒辦法一致的,借進(jìn)項稅額,貸 待抵扣。金額我要按照13萬還是按照9萬多。。按照9萬多,那帳是可以平,但是18年12月的實(shí)際進(jìn)項稅額是13萬多。按照13萬多,待抵扣就變成在貸方余額4萬多了。
郭老師
2020 07/20 18:45
9萬 剩下的再繼續(xù)找 有沒有待認(rèn)證的
84784982
2020 07/20 18:55
按照9萬賬面就平了??催^以前的賬本了,沒有待認(rèn)證的科目
84784982
2020 07/20 18:57
老師,我看到19年1月,新的財務(wù)做了 一筆賬借 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項稅
郭老師
2020 07/20 18:59
不需要做這個,他這個屬于重復(fù)。
84784982
2020 07/20 19:02
那就不管他那筆了。我直接借應(yīng),進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅。把9萬多先沖掉。。會少4萬多,還有其他的渠道可以查嗎老師。。除了待認(rèn)證
郭老師
2020 07/20 19:06
后面的你看下一致或者有沒有當(dāng)時做錯了 價稅合計做了費(fèi)用成本
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