問題已解決

之前庫房有庫管但是沒入庫單出庫單 沒賬,5月底盤出來一些東西,新來的庫管也不知道價格。我不想翻之前的收據(jù),那這些沒價格的怎樣入賬。

84784959| 提問時間:2020 07/20 09:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 之前沒有價格的這部分 是否是花錢買回來的 。 你要去翻單子 比如入庫單或者銷售方送貨單 、付款回單或者收據(jù) 才好判斷怎么入價格 不然你成本無法準(zhǔn)確核算的
2020 07/20 09:06
84784959
2020 07/20 09:09
對,花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的,她暫時兼職采購,是不是她每個月報銷的單子 全是輔料或者維修電機主要用的東西,需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據(jù)。然后發(fā)票后面附上入庫單。
84784959
2020 07/20 09:10
像我們只有出庫單 所以就不需要在買領(lǐng)料單了吧。我根據(jù)庫管給的入庫單和出庫單入賬。
meizi老師
2020 07/20 09:10
你好 是的 需要翻單子的 ; 你們報銷的時候要有發(fā)票 入庫或者銷售方的送貨單 付款單來做附件的
84784959
2020 07/20 09:11
庫管是不是每個月底還要出一張表 上月結(jié)存 這個入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少,主要材料用了多少。
84784959
2020 07/20 09:12
我做內(nèi)賬,收據(jù)多一些。入庫單后面附收據(jù)也可以吧
meizi老師
2020 07/20 09:12
你好 你們每月要去盤點 和庫管一起盤點 。要做盤點結(jié)存單 盤點差異表這些 到時根據(jù)實際庫存調(diào)整賬面 是的 也就是庫存要做進(jìn)銷存
84784959
2020 07/20 09:52
老師你說,我們?nèi)ス窘杞o其他基地一筆錢,對方給我們還的銀行電子承兌。這個分錄是什么
meizi老師
2020 07/20 09:54
你好 借其他應(yīng)收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)
84784959
2020 07/20 10:03
我做內(nèi)賬,他們貼報銷單入庫單后面附收據(jù)是可以的吧
meizi老師
2020 07/20 10:03
你好 嗯 可以的 但是有發(fā)票的話最好是有發(fā)票復(fù)印件一起來做
84784959
2020 07/20 10:05
像我們公司買的設(shè)備我先掛預(yù)付了,發(fā)票還沒回來。我可以先入固定資產(chǎn)吧,稅額掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證。發(fā)票回來之后應(yīng)交稅費-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅
meizi老師
2020 07/20 10:06
你好 設(shè)備回來了 按合同的金額來暫估入賬 按月開始折舊了。 你發(fā)票還沒有回來 不做待認(rèn)證 你可以做其他應(yīng)收款-待抵扣或者待認(rèn)證進(jìn)項稅核算核算
84784959
2020 07/20 10:40
那我設(shè)備早都回來了,尤其發(fā)票還沒回來。我都沒入固定資產(chǎn)。這樣有影響嗎
meizi老師
2020 07/20 10:47
你好 有影響。 你折舊會影響你們的費用或者成本 也影響利潤的。 盡快補做 補折舊
84784959
2020 07/20 11:07
如果是1月份回來的設(shè)備,我們前三個月是籌辦,籌辦期計提折舊也記到管理費用開辦費嗎?還有一臺3月份設(shè)備已經(jīng)到了。我需要補到3月份嗎 還是放在6月份也沒關(guān)系。
84784959
2020 07/20 11:07
公司之前一直沒賬,我也是剛來干沒多久
meizi老師
2020 07/20 11:11
你好 1. 是的籌建期 計入開辦費核算 2. 你3月到了 就在3月補計提折舊就行了 3 你就按購進(jìn)設(shè)備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現(xiàn)在7月了都沒折舊的話 就補計提2-6月的折舊在7月 7月當(dāng)月的直接做7月折舊即可
84784959
2020 07/20 14:25
像我們公司經(jīng)理探親過去的飛機票入什么科目,管理費用-福利費嗎
meizi老師
2020 07/20 14:26
你好 是的 計入福利費 如果你們要報銷的話 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
84784959
2020 07/20 14:28
借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款-某某
84784959
2020 07/20 14:28
我之前的福利費沒在應(yīng)付職工薪酬過度,沒事吧
meizi老師
2020 07/20 14:29
你好 之前先不處理了。 以后最好是按準(zhǔn)則要求走這個科目過渡 是的
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