問題已解決

老師我已經(jīng)期末結轉(zhuǎn)好了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張憑證錯了,我又單獨把錯的憑證反記賬-修改-記賬,這樣對嗎

84785008| 提問時間:2020 07/16 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,按你之前那個過來步驟反過來就可以,你之前沒有審核嗎,那可以
2020 07/16 10:01
84785008
2020 07/16 10:03
沒有審核,那我看數(shù)據(jù)還不對,還要期末結轉(zhuǎn)嗎?還是怎么弄
84785008
2020 07/16 10:10
是不是應該把所有的都反記賬一次,在記賬,在結轉(zhuǎn)
maize老師
2020 07/16 10:14
需要先反結賬,之后全部反記賬,之后反審核,刪除結轉(zhuǎn)損益,之后修改對應憑證,后面就按你之前那個步驟流程走,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~