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小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅,季度申報(bào),4到6月份的,4月份多扣的稅款申請(qǐng)退稅是填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄啊

84784948| 提問時(shí)間:2020 07/15 09:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)填寫增值稅主表的預(yù)繳稅款中
2020 07/15 09:09
84784948
2020 07/15 09:19
多扣的金額嘛,加在預(yù)繳稅款中?
江老師
2020 07/15 09:20
多扣的金額就是預(yù)繳稅款
84784948
2020 07/15 09:22
我填寫完銷售額后,它自動(dòng)生成的好像
江老師
2020 07/15 09:23
自動(dòng)生成稅額,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
84784948
2020 07/15 09:25
那多扣的增值稅是要我自己加到自動(dòng)生成的金額里嗎
江老師
2020 07/15 09:28
你看是否加得進(jìn)去。修改預(yù)繳的增值稅。
84784948
2020 07/15 09:36
申報(bào)完之后是不是要繳款
江老師
2020 07/15 09:37
申報(bào)完后需要交稅,就是需要扣稅。有些免稅申報(bào)完成就可以了。
84784948
2020 07/15 09:41
就是本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額那一欄顯示的金額就是需要扣的錢是吧
江老師
2020 07/15 09:42
是的,這個(gè)就是需要補(bǔ)交的稅款
84784948
2020 07/15 09:54
這個(gè)是我們有了銷售額需要交的稅吧,那我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票代扣的增值稅款實(shí)際上是客戶交的是嗎
江老師
2020 07/15 10:02
有了銷售額需要交的稅,稅局代開發(fā)票會(huì)代扣增值稅,最后是預(yù)繳增值稅。這樣就不會(huì)補(bǔ)交稅款
84784948
2020 07/15 10:05
就是預(yù)繳稅額那一欄金額是我們?nèi)ゴ_發(fā)票代扣的稅合計(jì)金額嘛
江老師
2020 07/15 10:07
是的,就是提前交的稅。
84784948
2020 07/15 10:09
好的,那預(yù)繳稅款它是自動(dòng)生成的,我之前開具紅字發(fā)票需要退的稅自己加上去可以嗎
江老師
2020 07/15 10:10
這個(gè)是無法加入了,你可以到稅務(wù)局辦理退稅手續(xù)
84784948
2020 07/15 10:11
怎么辦理呢?需要帶哪些材料啊
江老師
2020 07/15 10:18
帶你多交稅的證明材料,發(fā)票復(fù)印件、以及相關(guān)的公司證照,交稅的證明(銀行回單或完稅憑證等)
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