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實(shí)務(wù)
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老師!我上個(gè)暫估了10萬的材料入庫,我這個(gè)月初要回沖出來是嗎?分錄該怎么做
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速問速答你好,月初需要沖銷暫估入庫的,分錄是
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料
2020 07/14 21:26
84785010
2020 07/14 21:27
老師我暫估時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。我回沖時(shí)該怎么做?
鄒老師
2020 07/14 21:29
你好,(老師我暫估時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品)
你這個(gè)暫估的分錄是錯(cuò)誤的
正常的暫估分錄是,借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
沖銷的時(shí)候,借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料或庫存商品
84785010
2020 07/14 21:29
做了兩步,第一步:借庫存商品貸:應(yīng)付賬款,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
鄒老師
2020 07/14 21:32
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
你描述的是暫估了10萬的材料入庫,那就應(yīng)當(dāng)是材料暫估入庫,沖銷材料暫估入庫才是的,而不是庫存商品
84785010
2020 07/14 21:35
是的老師!那我結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖銷嗎?主要是還沒有收到發(fā)票,這個(gè)月還是要暫估入庫,但是我們?cè)鲁跻劝焉蟼€(gè)月的出來才能繼續(xù)暫估是吧
鄒老師
2020 07/14 21:38
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄不需要沖銷
如果取得 的發(fā)票金額與之前暫估的金額有差異,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)調(diào)整
84785010
2020 07/14 21:40
老師!我們是生物科技公司,我們賣的生物化學(xué)制品,是該計(jì)入哪個(gè)科目呢?
鄒老師
2020 07/14 21:43
你好,我們賣的生物化學(xué)制品計(jì)入庫存商品
借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
84785010
2020 07/14 21:46
老師!因?yàn)槲覀兡甑撞拍苣玫匠杀酒?,我暫估入庫到哇?huì)計(jì)分錄:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:庫存商品。下月初沖正,借:應(yīng)付賬款貸庫存商品(紅字)上月結(jié)轉(zhuǎn)成本不用管了是吧?
鄒老師
2020 07/14 21:47
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄不需要沖銷
如果取得 的發(fā)票金額與之前暫估的金額有差異,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)調(diào)整處理
84785010
2020 07/14 21:48
老師!我沖銷的分錄和暫估的分錄對(duì)嗎?
鄒老師
2020 07/14 21:49
你好
下月初沖正,借;應(yīng)付賬款,貸;庫存商品,這個(gè)分錄借貸方都是正數(shù),庫存商品不是貸方紅字
暫估的分錄是正確的
84785010
2020 07/14 21:51
老師!回沖時(shí),我們沒有收到發(fā)票,款也沒付,應(yīng)付賬款為什么會(huì)在借方正數(shù)呢?
鄒老師
2020 07/14 21:52
你好,暫估的時(shí)候應(yīng)付賬款在貸方正數(shù),那沖銷就是相反方向,計(jì)入應(yīng)付賬款借方正數(shù)
84785010
2020 07/14 22:17
老師!那庫存商品貸余額怎么辦呢?
鄒老師
2020 07/14 23:11
你好,什么原因?qū)е碌膸齑嫔唐焚J方余額?
是取得的發(fā)票金額小于之前暫估入庫的金額嗎?
84785010
2020 07/14 23:14
老師!不是您說的,沖銷的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸庫存商品嗎?我之前暫估的時(shí)候庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,現(xiàn)在庫存商品沒有余額,我貸當(dāng)記庫存商品那就負(fù)數(shù)了呀
鄒老師
2020 07/14 23:15
你好,根據(jù)發(fā)票再做購進(jìn)分錄,就會(huì)增加庫存商品,就不會(huì)導(dǎo)致庫存商品負(fù)數(shù)啊
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