問題已解決

公司為小規(guī)模納稅人,這個季度因為有紅沖票,所以增值稅本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),但是由于3%減免1%的政策還有本期應(yīng)納稅額減征額為正數(shù),現(xiàn)在增值稅報表保存不了,說是應(yīng)納稅額減征額應(yīng)小于應(yīng)納稅額。老師,這要怎么報增值稅

84784964| 提問時間:2020 07/14 10:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你看一下,你如果不應(yīng)該交稅,就不存在減征的啊,你減征一定是要有交的稅才存在的
2020 07/14 13:08
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