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老師,我們有工程項目當(dāng)月開了發(fā)票,也收到預(yù)付款項了,可是材料還在采購中,成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785004| 提問時間:2020 07/14 09:56
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話 工程還沒有開始呀 不用確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 開發(fā)票 要交增值稅了
2020 07/14 09:58
84785004
2020 07/14 10:00
那什么時候才確認(rèn)收入呢?等進場施工后?
許老師
2020 07/14 10:01
這個呀 按完工進度 分批確認(rèn)收入的 這個 是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則哦
84785004
2020 07/14 10:07
假如合同金額是100萬,80萬已經(jīng)按照完工百分比確認(rèn)了收入。17萬要等做工程竣工驗收后才能把開具發(fā)票,3萬是質(zhì)保金,這種情況又要怎么確認(rèn)收入?
84785004
2020 07/14 10:15
另外分錄怎么做?,謝謝
許老師
2020 07/14 10:27
哦哦 這20萬元 等驗收了 再確認(rèn)收入的
84785004
2020 07/14 10:30
質(zhì)保金也確認(rèn)收入嗎,確認(rèn)收入時的分錄:分錄是借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?
許老師
2020 07/14 10:31
嗯嗯 是的 一樣確認(rèn)的哦
84785004
2020 07/14 10:43
老師,小規(guī)模之前的增值稅是3%,現(xiàn)在按1%,計提稅金是按3%計提嗎?2%是做營業(yè)外收入?1%是正常交的稅款?
許老師
2020 07/14 10:45
這個呀 按1% 價稅分離計算 就可以了
84785004
2020 07/14 10:46
減免稅款的部分不需要在賬上體現(xiàn)嗎?
許老師
2020 07/14 10:47
嗯嗯 不用的 按1%開票 直接1%的哦
84785004
2020 07/14 10:48
可是申報季度報的時候,申報表的按照3%計算,然后做的減免~
許老師
2020 07/14 10:48
額 如果這樣的話 保持一致性 還是按你說的 2% 計入營業(yè)外收入的
84785004
2020 07/14 10:51
學(xué)堂有的老師又說不用管,還是按1%計提,有點懵了
許老師
2020 07/14 10:55
這個呀,是兩難選擇。按說 稅務(wù)系統(tǒng) 應(yīng)該直接按1%的 是稅務(wù)這塊 他們沒處理好 因為不同處理 要交稅的話 還是有一點點差異的 雖然差異很小
84785004
2020 07/14 10:57
那我是要按1%計提還是3%?
許老師
2020 07/14 10:58
這個 其實我也想按1%計提的 就怕你們稅務(wù)那邊 是不是有什么要求 這個 可以咨詢一下專管員的
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