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當(dāng)月開具的紅字發(fā)票要在申報表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”這一欄填寫嗎

84784956| 提問時間:2020 07/13 14:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
申報表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額 這個是購買方開紅字信息表的時候填寫,你開出發(fā)票,這個填寫附表1 藍(lán)字-紅字去填寫
2020 07/13 14:55
84784956
2020 07/13 14:57
是在銷售額中直接沖減紅字發(fā)票的數(shù)填寫
maize老師
2020 07/13 15:14
是的,是的,是的,是對的
84784956
2020 07/13 15:36
還有個問題,當(dāng)月無任何收入,只有一張紅字發(fā)票,是要去稅局大廳申報的嗎
maize老師
2020 07/13 15:44
是的,是的,是的,是的
84784956
2020 07/13 15:50
稅務(wù)大廳做完的申報數(shù)據(jù)是對的,我從電子稅務(wù)局看銷售額還是0.現(xiàn)在提示增值稅申報對比異常
84784956
2020 07/13 15:54
這種情況要怎么處理
maize老師
2020 07/13 16:03
我說稅局大廳是你們稅局,不是網(wǎng)上申報,
maize老師
2020 07/13 16:03
你這個不是提示嗎,你按這個去找你們稅局領(lǐng)導(dǎo)就可以
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