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小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫

84785005| 提問時(shí)間:2020 07/11 16:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要填寫附列資料,直接主表填寫10行,不含稅銷售額填寫10行,對(duì)應(yīng)出來免稅額是10行*3% 季度銷售額不超過30萬,沒有開專票,那這個(gè)不需要填寫減免表,
2020 07/11 16:17
84785005
2020 07/11 16:20
老師,本月開票了,按1%開的票
84785005
2020 07/11 16:22
申報(bào)時(shí)提示需要填寫減免稅明細(xì)表
84785005
2020 07/11 16:23
填寫減免稅申報(bào)表時(shí)選擇哪個(gè)項(xiàng)目
maize老師
2020 07/11 16:37
你這個(gè)1.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 第2行“本期發(fā)生額”=對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額÷(1+1%)×2% =第3列=4列
84785005
2020 07/11 16:42
本期發(fā)生額按不含稅銷售額填寫,第三四列按不含稅銷售額乘以2%填寫?
maize老師
2020 07/11 16:52
不是,本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷售額乘以2% 都是按減免稅額填寫
84785005
2020 07/11 17:06
老師,這樣填寫主表免稅額是374.26,明細(xì)表應(yīng)抵減稅額是249.51,差額剛好是我開票的1%,這樣沖突嗎
maize老師
2020 07/11 17:13
是對(duì)的,這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會(huì)體現(xiàn)你們實(shí)際交的1%你到底需要交稅嗎,。不交不填寫這個(gè)減免表 ,交稅才填寫,不交稅出來免稅額是3% 提交就可以,減免表0保存,不需要填寫,
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