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請(qǐng)問,在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),按1%納稅,系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的,但我們是按1%開的票,在申報(bào)表上,怎么調(diào)整啊

84784996| 提問時(shí)間:2020 07/11 16:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是免增值稅,這個(gè)不需要交稅,不需要調(diào)整,這個(gè)對(duì)應(yīng)10欄填寫不含稅銷售額,出來(lái)免稅額是按3% 系統(tǒng)問題,忽略就可以,是按賬上和開發(fā)票不一樣,最后 一行沒有多交稅就可以
2020 07/11 16:10
84784996
2020 07/11 16:18
那我的附加稅按那個(gè)比率計(jì)算啊
84784996
2020 07/11 16:18
是按1%還是3%
84784996
2020 07/11 16:19
我做賬是按我們開出去的1%,做賬吧
84784996
2020 07/11 16:20
謝謝老師
maize老師
2020 07/11 16:33
,附加稅按這個(gè)實(shí)際交增值稅去算,按這個(gè)1%算出來(lái)增值稅,需要交稅對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額*2%=填寫減免表2.3.4列和主表減征額16/18欄,我做賬是按我們開出去的1%,做賬 是的額
84784996
2020 07/11 17:51
謝謝老師
maize老師
2020 07/11 19:03
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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